問(wèn)題已解決
老師,這三個(gè)問(wèn)題的分錄怎么寫(xiě)?不要用其他應(yīng)收款來(lái)做,我們采用的是預(yù)收款方式,后期用預(yù)收沖應(yīng)收的方式的,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)就是這樣的,我只想知道相關(guān)的分錄是怎么做的



同學(xué)你好參考以下看看,
2024 09/08 19:52

薇老師 

2024 09/08 19:53
3 - 5 月收到美團(tuán)打款 100 萬(wàn)時(shí):
借:銀行存款 1000000
貸:預(yù)收賬款 1000000

薇老師 

2024 09/08 19:54
3 - 5 月開(kāi)給客戶(hù)發(fā)票 10 萬(wàn)時(shí):
借:預(yù)收賬款 100000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 88495.58(100000÷1.13)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11504.42

薇老師 

2024 09/08 19:54
暫估美團(tuán)平臺(tái)費(fèi)用 20 萬(wàn)時(shí):
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 200000
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估平臺(tái)費(fèi)用 200000

薇老師 

2024 09/08 19:54
6 月收到美團(tuán)開(kāi)的傭金類(lèi)平臺(tái)費(fèi)用發(fā)票 19 萬(wàn) 3 千元:
先沖銷(xiāo)暫估:
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 -200000
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估平臺(tái)費(fèi)用 -200000
再根據(jù)發(fā)票入賬:
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 193000
貸:應(yīng)付賬款 — 美團(tuán) 193000

薇老師 

2024 09/08 19:55
確認(rèn)無(wú)票銷(xiāo)售收入
借:預(yù)收賬款?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

薇老師 

2024 09/08 19:56
?2 的賬務(wù)處理
3 - 5 月收到美菜打款 80 萬(wàn)時(shí):
借:銀行存款 800000
貸:預(yù)收賬款 800000

薇老師 

2024 09/08 19:56
3 - 5 月開(kāi)給客戶(hù)發(fā)票 10 萬(wàn)時(shí):
借:預(yù)收賬款 100000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 88495.58(100000÷1.13)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11504.42

薇老師 

2024 09/08 19:57
暫估美菜平臺(tái)費(fèi)用 15 萬(wàn)時(shí):
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 150000
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估平臺(tái)費(fèi)用 150000
確認(rèn)無(wú)票銷(xiāo)售收入
借:預(yù)收賬款?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

薇老師 

2024 09/08 19:59
3 的賬務(wù)處理
收到美團(tuán)罰款發(fā)票 8895 元:
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 罰款 8895
貸:應(yīng)付賬款 — 美團(tuán) 8895

薇老師 

2024 09/08 20:00
收到泉州倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票 43327.6 元:
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 43327.6
貸:應(yīng)付賬款 — 泉州倉(cāng)庫(kù) 43327.6
支付泉州倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)時(shí)扣掉罰款 940 元,實(shí)際支付 44267.6 元:
借:應(yīng)付賬款 — 泉州倉(cāng)庫(kù) 43327.6
貸:銀行存款 44267.6
貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 罰款 -940(此筆分錄是沖減多記的罰款費(fèi)用,因?yàn)槊缊F(tuán)罰款發(fā)票 8895 元中包含了本應(yīng)扣泉州倉(cāng)庫(kù)的罰款費(fèi)用,實(shí)際支付泉州倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)時(shí)已扣掉,所以沖減銷(xiāo)售費(fèi)用)。
m437092466 

2024 09/09 10:26
老師,您看下我截圖這樣做可以嗎?就是標(biāo)紅的分錄處,我把開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票借方預(yù)收賬款改成應(yīng)收帳款,貸方美團(tuán)收到費(fèi)用發(fā)票的應(yīng)付賬款改成預(yù)收賬款,泉州倉(cāng)庫(kù)發(fā)票的應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款,可以嗎?

薇老師 

2024 09/09 10:28
可以的符合實(shí)際情況就行
m437092466 

2024 09/09 10:38
那老師,我美團(tuán)收到的那筆8895做在貸方預(yù)收賬款的話(huà),我需要把這個(gè)8895元做無(wú)票收入開(kāi)出去嗎?然后它美團(tuán)實(shí)際扣倉(cāng)庫(kù)罰款只扣了790元,那我美團(tuán)收到的罰款是8895元,這部分多出來(lái)的8105元是我美團(tuán)扣我公司的,那這個(gè)要怎么處理?

薇老師 

2024 09/09 10:43
無(wú)票收入是不開(kāi)發(fā)票收入。

薇老師 

2024 09/09 10:45
扣款的做銷(xiāo)售費(fèi)用,多了就沖減費(fèi)用
m437092466 

2024 09/09 11:00
那我收到的這筆罰款8895元就是只做銷(xiāo)售費(fèi)用,不用計(jì)入到我的收入里面開(kāi)票出去是嗎?因?yàn)槲夜咀鲣N(xiāo)售收入是用預(yù)收款加上平臺(tái)費(fèi)用來(lái)確認(rèn)的,然后無(wú)票收入就是用確認(rèn)的銷(xiāo)售收入減掉開(kāi)票給客戶(hù)的這部分款計(jì)入無(wú)票收入的,如果我這筆8895元罰款不用計(jì)入到收入的話(huà),那我這個(gè)差額做賬我是直接:借:營(yíng)業(yè)外支出美團(tuán)罰款8105.借:營(yíng)業(yè)外支出美菜罰款150,貸:銷(xiāo)售費(fèi)用-平臺(tái)罰款8255,這樣平帳嗎

薇老師 

2024 09/09 11:04
我覺(jué)得可以的,只要把這個(gè)業(yè)務(wù)記錄清楚就行。
m437092466 

2024 09/09 11:11
那我收到這個(gè)罰款發(fā)票8895,我貸方科目是不是不能計(jì)入到預(yù)收賬款了,不然我的預(yù)收賬款不是就多了一筆8895元沒(méi)有開(kāi)票出去的記錄了?

薇老師 

2024 09/09 12:19
如果前面記過(guò),那后面是不能再重記的。
m437092466 

2024 09/09 12:43
不是老師,我的意思是收到美團(tuán)罰款8895發(fā)票那個(gè)分錄,我上面不是借銷(xiāo)售費(fèi)用-罰款8895,貸預(yù)收賬款美團(tuán)8895嘛,那這個(gè)貸方8895是我的預(yù)收款啊,算不算我的銷(xiāo)售收入,然后去申報(bào)增值稅?本質(zhì)上預(yù)收款不是都得開(kāi)票出去嘛?

薇老師 

2024 09/09 12:46
收到美團(tuán)罰款不是預(yù)收賬款,因?yàn)椴皇悄愕氖杖搿?/div>

薇老師 

2024 09/09 12:46
收到美團(tuán)罰款發(fā)票 8895 元:
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 — 罰款 8895
貸:應(yīng)付賬款 — 美團(tuán) 8895

薇老師 

2024 09/09 12:46
要按這個(gè)做,如果你以前是用預(yù)收的,就調(diào)成應(yīng)付。
m437092466 

2024 09/09 12:58
但是她這個(gè)是從我公司的銷(xiāo)售收入中扣掉了傭金類(lèi)費(fèi)用跟罰款類(lèi)費(fèi)用后才打款進(jìn)我的對(duì)公賬戶(hù)的,那我的銷(xiāo)售收入不是要把這個(gè)扣點(diǎn)費(fèi)用一起算進(jìn)去嗎?相當(dāng)于我本來(lái)預(yù)收款要收100萬(wàn)加上19萬(wàn)3千加上8895元=1201895元,但是美團(tuán)是扣掉平臺(tái)費(fèi)用19萬(wàn)9千再扣了個(gè)8895元后才把100萬(wàn)打我公司的

薇老師 

2024 09/28 10:14
收入部分的可以對(duì)預(yù)收賬款。兩部分分開(kāi)就行。


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