問題已解決
老師,之前月份總共少計提工資了,怎么把分錄做平呢



借管理費用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
這個是當年的。
2024 08/14 11:02

2022中級三科必過 

2024 08/14 11:09
正數(shù)余額還是負數(shù)余額啊,現(xiàn)在期末余額是貸方負數(shù)

郭老師 

2024 08/14 11:10
你好,上面的分錄是正數(shù)金額的

2022中級三科必過 

2024 08/14 11:11
那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 

2024 08/14 11:12
你好,我上面給你寫了賬務(wù)處理補提上不就行了。

2022中級三科必過 

2024 08/14 15:38
老師 印花稅多計提了怎么做分錄沖平呢

郭老師 

2024 08/14 15:39
借應(yīng)交稅費、印花稅借稅金及附加負數(shù)。

2022中級三科必過 

2024 08/15 09:26
不太會,就是之前計提的時候重復(fù)了100塊,然后100塊里面有50塊計入印花稅,另外的50塊是計入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

郭老師 

2024 08/15 09:27
借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費印花稅100
借,應(yīng)交稅費印花稅100
貸,銀行存款50,
營業(yè)外收入50。
已經(jīng)可以了,不需要做其他的了。

2022中級三科必過 

2024 08/15 09:42
為什么貸銀存呢 這樣不是會增多嗎,實際沒有多繳納

郭老師 

2024 08/15 09:43
好,你交了50不是嗎?這從頭到尾給你做的呀。

2022中級三科必過 

2024 08/15 09:54
我現(xiàn)在只想調(diào)整多余的部分

郭老師 

2024 08/15 09:55
你好,你之前已經(jīng)做了營業(yè)外收入,現(xiàn)在應(yīng)交稅費沒有余額了吧?

郭老師 

2024 08/15 09:55
把你之前做的完整的寫一下的。

2022中級三科必過 

2024 08/15 10:14
應(yīng)交稅費印花稅有正數(shù)余額

郭老師 

2024 08/15 10:18
借應(yīng)交稅費貸、稅金及附加。
