問題已解決
老師 我的之前月份工資少計提了 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),在本月可以做調(diào)整分錄嗎,應(yīng)該怎樣做



可以的,這個是當(dāng)年的嗎?如果是的話,借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 03/21 15:18

84785038 

2022 03/21 15:18
有去年的幾個月的 怎么辦

郭老師 

2022 03/21 15:19
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬工資。

郭老師 

2022 03/21 15:19
匯算清繳的時候納稅調(diào)減

84785038 

2022 03/21 15:22
當(dāng)年少提的借管理費用 往年少提的借利潤分配 是這樣嗎

郭老師 

2022 03/21 15:22
是的是的,是這么做的。

84785038 

2022 03/21 15:22
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 03/21 15:23
不用客氣,工作愉快。

84785038 

2022 03/21 15:23
老師 年初余額就是去年少提的金額是不是

郭老師 

2022 03/21 15:24
你好,這個不一定因為你還有一部分在一月份發(fā)放的吧。

84785038 

2022 03/21 15:25
是的 那我減去一月發(fā)放的金額是上年的嗎

郭老師 

2022 03/21 15:25
對的是的,是這么做的。
