問題已解決
小規(guī)模企業(yè),2023.12月開票有誤,2024.01月份已經(jīng)沖紅了,增值稅已交。現(xiàn)在申報能抵稅嗎?



同學(xué)你好
這個可以的
可以沖抵一月的應(yīng)交
2024 07/08 10:04

瑤瑤 

2024 07/08 10:16
但是并沒有抵掉啊,還是要交稅誒

樸老師 

2024 07/08 10:21
你負(fù)數(shù)的開票額填寫了么

小規(guī)模企業(yè),2023.12月開票有誤,2024.01月份已經(jīng)沖紅了,增值稅已交。現(xiàn)在申報能抵稅嗎?
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