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問題已解決

小規(guī)模企業(yè),2023.12月開票有誤,2024.01月份已經(jīng)沖紅了,增值稅已交。現(xiàn)在申報能抵稅嗎?

瑤瑤| 提問時間:2024 07/08 10:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的 可以沖抵一月的應(yīng)交
2024 07/08 10:04
瑤瑤
2024 07/08 10:16
但是并沒有抵掉啊,還是要交稅誒
樸老師
2024 07/08 10:21
你負(fù)數(shù)的開票額填寫了么
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