問題已解決
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?



不需要怎么處理,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計(jì)申報(bào)
07/25 16:54

84784975 

07/25 16:56
但是6月的發(fā)票在7月交稅了

家權(quán)老師 

07/25 16:57
7月沖收入就少交稅了
