問題已解決
您好。2023年賬務(wù)處理 借:研發(fā)支出-費用化支出 36000 貸方:銀行存款 36000 月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā) 借:管理費用-研發(fā)36000 貸:研發(fā)支出-費用化36000, 2024年5月份收到紅字發(fā)票36000,請問怎么調(diào)賬



你好,同學(xué)
直接沖回管理費用-研發(fā)科目
2024 06/05 10:19

海綿寶寶 

2024 06/05 13:12
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤嗎 但是賬里
研發(fā)費用需要少36000 怎么體現(xiàn)

冉老師 

2024 06/05 13:14
本期沖回,直接沖研發(fā)費用科目

海綿寶寶 

2024 06/05 13:28
老師,是借:管理費用-研發(fā) -36000 貸 :以前年度損益調(diào)整 -36000 ?

冉老師 

2024 06/05 13:28
是借:管理費用-研發(fā) -36000 貸 :以前年度損益調(diào)整 -36000?
是的

海綿寶寶 

2024 06/05 13:30
謝謝老師

冉老師 

2024 06/05 13:31
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
