問題已解決
老師,期初錄入實收資本5萬是以實際款項到賬入進去的,但實際是不應(yīng)該錄入的,怎么調(diào)出來更好呢



那么實際應(yīng)該錄入什么科目呢?
2024 06/05 09:24

m4234988 

2024 06/05 09:26
正常應(yīng)入其他應(yīng)付款

家權(quán)老師 

2024 06/05 09:27
不要調(diào)了,現(xiàn)在實收資本都要實繳了

m4234988 

2024 06/05 09:31
但這是個轉(zhuǎn)企的期初數(shù)據(jù)里入的

家權(quán)老師 

2024 06/05 09:32
意是你錄錯了?反初始化調(diào)整過來就行

m4234988 

2024 06/05 09:39
我們現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)給另外的股東6萬,咋處理好呢

家權(quán)老師 

2024 06/05 09:42
你好,很抱歉,本學(xué)堂答疑規(guī)則:一事一問,已超出前邊的問題范圍
先解決前邊的問題哈

m4234988 

2024 06/05 10:10
那直接調(diào)整過來不行嗎,借實收資本 貸其他應(yīng)付款

家權(quán)老師 

2024 06/05 10:11
可以的,沒問題的哈

m4234988 

2024 06/05 10:57
這個數(shù)據(jù)是個體轉(zhuǎn)企業(yè)時帶過來的數(shù)據(jù),能直接調(diào)嗎

家權(quán)老師 

2024 06/05 10:58
可以直接調(diào)整的,不影響你做報表的
