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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年手續(xù)費(fèi)費(fèi)用忘記計提,今年怎么補(bǔ)做計提啊



只有反結(jié)賬補(bǔ)計提的了哈
2024 02/29 08:59

84784998 

2024 02/29 10:36
不讓反結(jié)賬不讓反結(jié)賬

家權(quán)老師 

2024 02/29 10:39
那么在今年做以前年度損益調(diào)整,還是得重新做上年的報表

84784998 

2024 02/29 10:47
這個從來沒有用過 為什么要做上年報表啊

家權(quán)老師 

2024 02/29 10:51
因為按權(quán)責(zé)發(fā)生制,費(fèi)用本身屬于上年的

84784998 

2024 02/29 10:58
計提借:以前年度損益
除去稅的嗎?待:掛賬應(yīng)收
沖呢

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:08
是的,出去稅后進(jìn)入費(fèi)用

84784998 

2024 02/29 11:46
就借以前年度損益待掛賬
下個月沖,年度損益,借費(fèi)用嗎?

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:47
借以前年度損益
進(jìn)項稅
待:掛賬應(yīng)收

84784998 

2024 02/29 13:32
發(fā)票回來呢?發(fā)票回來呢?

家權(quán)老師 

2024 02/29 14:18
就是發(fā)票回來才做的賬哈

84784998 

2024 02/29 14:52
我跟西軟一起做

家權(quán)老師 

2024 02/29 14:53
沒有發(fā)票不用管,收到發(fā)票才做調(diào)整單位分錄

84784998 

2024 02/29 15:36
我要在2024年2月對賬做西軟,然后經(jīng)理要我做到24年1月,用以前年度損益,我是計提而已,計提2023年12月,怎么做比較好

家權(quán)老師 

2024 02/29 15:40
計提應(yīng)該做到12月的哈,

84784998 

2024 02/29 15:47
忘記了吧 在怎么處理呀關(guān)系到西軟和財務(wù)賬 西軟對上了,金蝶怎么計提,我2月沖 因為西軟這個金額做到2月在

家權(quán)老師 

2024 02/29 15:48
做賬是上年的費(fèi)用都是12月計提,24年發(fā)票到了做增值稅的分錄,不管什么軟件

84784998 

2024 02/29 16:20
這個知道,就算沒有發(fā)票也要計提費(fèi)用,但這次不同,發(fā)票在我手上,我錄到1月賬單計提,實(shí)際賬要在2月份做

家權(quán)老師 

2024 02/29 16:22
那直接1月計提,2月沖計提就是了哈,又沒跨年,不涉及損益調(diào)整

84784998 

2024 02/29 16:49
是去年的費(fèi)用。。。

家權(quán)老師 

2024 02/29 16:53
去年的費(fèi)用為啥今年計提,不符合全責(zé)發(fā)生制呀
