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老師,我們公司在23年12月付出去100萬,對方表示在24年1月會給我們開具增值稅進項票,我今天要申報公司第四季度的企業(yè)所得稅,因為還沒取得發(fā)票,我能在12月的賬務(wù)中針對這筆錢做借:管理費用 貸:銀行存款,然后1月份收到這張進項票,做借:管理費用(紅字)貸:銀行存款(紅字),然后借:管理費用 應(yīng)交稅費(進項)貸:銀行存款嗎



您好,對的,這個是沒錯的哈
2024 01/04 10:33

老師,我們公司在23年12月付出去100萬,對方表示在24年1月會給我們開具增值稅進項票,我今天要申報公司第四季度的企業(yè)所得稅,因為還沒取得發(fā)票,我能在12月的賬務(wù)中針對這筆錢做借:管理費用 貸:銀行存款,然后1月份收到這張進項票,做借:管理費用(紅字)貸:銀行存款(紅字),然后借:管理費用 應(yīng)交稅費(進項)貸:銀行存款嗎
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