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你好老師,A即是客戶又是供應商,分別掛應收和應付賬款,11月比如銷售借:應收賬款-A 11300 貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅 1300 12月購原材料:借:原材料 17699.12 應交稅費-應交增值稅(進項)2300.88 貸:應付賬款-A 20000 同時做借:應付賬款-A 11300貸:應收賬款-A 11300,這個摘要如何寫



您好,調整抵銷同一客戶供應商A往來科目余額
2023 12/30 11:07

你好老師,A即是客戶又是供應商,分別掛應收和應付賬款,11月比如銷售借:應收賬款-A 11300 貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅 1300 12月購原材料:借:原材料 17699.12 應交稅費-應交增值稅(進項)2300.88 貸:應付賬款-A 20000 同時做借:應付賬款-A 11300貸:應收賬款-A 11300,這個摘要如何寫
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