問題已解決
應付職工 酬,有貸方余額?



你好,如果有計提的還沒有發(fā)放,有貸方余額是正常的。
2023 05/20 15:43

67558078 

2023 05/20 15:45
多計提的怎么調(diào)?

67558078 

2023 05/20 15:45
多計提的怎么調(diào)?

鄒老師 

2023 05/20 15:46
你好,多計提,就沖銷
借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目?

67558078 

2023 05/20 15:51
這種情況匯算清繳怎么填?余 不用填嗎?

67558078 

2023 05/20 15:51
這種情況匯算清繳怎么填?余 不用填嗎?

鄒老師 

2023 05/20 15:51
你好,按調(diào)整之后的金額,做職工薪酬的填寫

67558078 

2023 05/20 15:59
把余額調(diào)成零嘛

鄒老師 

2023 05/20 15:59
你好,多計提了,就需要把多計提的沖銷?

67558078 

2023 05/20 16:02
是22年多計提了,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,怎么填?

67558078 

2023 05/20 16:02
是22年多計提了,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,怎么填?

鄒老師 

2023 05/20 16:03
請仔細看我回復的內(nèi)容?
