問題已解決
請問下信息技術(shù)服務(wù)也公司,進(jìn)項(xiàng)票分錄用 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 -待認(rèn)證 貸:預(yù)付賬款 可以不?



你好,可以的, 沒問題
2023 04/11 14:47

71719448 

2023 04/11 15:09
好的,謝謝老師,老師就我們這公司增值稅稅負(fù)率把控在多少合適點(diǎn),因?yàn)槔麧櫼埠苄〉?/div>

易 老師 

2023 04/11 15:12
不客氣,有空給五星好評。


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1.未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬分錄是做借:庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,2.等哪天認(rèn)證了其中一些進(jìn)項(xiàng)票,就做筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣做的嗎
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一般納稅務(wù)人的稅費(fèi)處理憑證月底確定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,確定有增值稅要交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,要這樣操作嗎?
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老師 想問一下當(dāng)月取得發(fā)票的分錄可以這樣寫嗎借其他相關(guān)科目 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。 我當(dāng)月不認(rèn)證就不用在做會計(jì)分錄吧,等到要讓認(rèn)證抵扣的時(shí)候再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
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收到專票,但暫時(shí)不準(zhǔn)備抵扣,做分錄:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付帳款
后面打算認(rèn)證是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
這種可以嗎?
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老師,我本月進(jìn)項(xiàng)有些多,我可以做借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)
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