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一般納稅務(wù)人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進(jìn)項時,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,確定有增值稅要交時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,要這樣操作嗎?



1、進(jìn)項稅和銷項稅月底結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);
2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;
3、繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款.
2023 04/23 07:32

84785011 

2023 04/23 08:39
如果進(jìn)項大于銷項是不是就不用管后面結(jié)轉(zhuǎn)分錄了?。?/div>

小寶老師 

2023 04/23 08:41
你好也可以結(jié)轉(zhuǎn)的

84785011 

2023 04/23 12:28
這個也要結(jié)轉(zhuǎn),怎么分錄?。?/div>

小寶老師 

2023 04/23 12:48
分錄是一樣子的哦


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收入:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-**收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-一般銷項稅額
購進(jìn)貨款:
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-內(nèi)銷進(jìn)項稅額
計提增值稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師幫我屢屢交稅這些科目的存在,
還這個兩個科目就不用管了嗎? 就一直掛著?
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-一般銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-內(nèi)銷進(jìn)項稅額
1050
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交增值稅時分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸:銀行存款
我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進(jìn)賬銷項稅額,
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬銷項稅額分錄借:應(yīng)交費稅-應(yīng)交增值稅-銷項。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
那我是不是還應(yīng)該做一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
406
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銷項大于進(jìn)項可以直接這樣做分錄嗎?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
1628
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可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
306
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摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 這個分錄是怎么意思?謝謝
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