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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到這個(gè)專票,請(qǐng)問怎么做分錄 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:沖之前做賬的借方



你好,之前是加稅合計(jì)做了管理費(fèi)用嗎?如果是的話,借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2023 03/28 10:20

84785017 

2023 03/28 10:29
之前做了
借:預(yù)付
貸:銀存

郭老師 

2023 03/28 10:30
借額管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款。
