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問題已解決

之前計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額了。現(xiàn)在收到留底稅額要怎么做分錄,怎么做平應交應交稅費-應交增值稅-進項稅額?

什么都是半懂| 提問時間:2022 04/27 20:08
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 04/27 20:08
什么都是半懂
2022 04/27 20:43
那借方的應交稅費-應交增值稅-進項稅的余額怎么沖掉呢,都退回來了
郭老師
2022 04/27 20:44
借應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,應交增值稅進項 借應交稅費,應交增值稅進項轉出 貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅 之后,這兩個科目都沒有余額
什么都是半懂
2022 04/27 20:48
直接借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎?
郭老師
2022 04/27 20:56
不可以 這個分錄是啥意思
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