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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下 上個(gè)月一筆支出(未見票)當(dāng)普票入賬 這個(gè)月收到這筆專票 要怎么入賬



借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 11/24 13:37

84784982 

2022 11/24 13:37
上個(gè)月直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 那現(xiàn)在收到專票要怎么入賬

郭老師 

2022 11/24 13:38
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)只紅沖稅額就可以。

84784982 

2022 11/24 13:43
摘要要怎么寫呢?補(bǔ)提辦公用品進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

郭老師 

2022 11/24 13:46
可以的,可以這么做。
