問題已解決
老麻煩各位老師幫學生看看這道題,勞煩了,謝謝! 稅收題,謝謝老師



當期可以抵扣進項稅額是
272000+2750=274750
2022 10/30 21:57

暖暖老師 

2022 10/30 21:59
當期銷項稅額的計算是
(1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750
應交增值稅438750-274750=164000
m551671568 

2022 10/30 22:01
老師我在百度上看到過您的回復,沒想到真的遇到了!

暖暖老師 

2022 10/30 22:03
這個問題還有什么問題嗎?
m551671568 

2022 10/30 22:07
老師可以分步驟回復一下嗎,我腦子太笨,有點看不懂

暖暖老師 

2022 10/31 07:04
業(yè)務1可以抵扣進項稅額272000+2750=274750

暖暖老師 

2022 10/31 07:04
業(yè)務2普通發(fā)票不可以抵扣

暖暖老師 

2022 10/31 07:05
業(yè)務3銷項稅額的計算是
(1000*3390+508500+169500)/1.13*0.13=468000

暖暖老師 

2022 10/31 07:05
業(yè)務4銷項稅額的計算是
50*3390/1.13*0.13=19500

暖暖老師 

2022 10/31 07:06
業(yè)務5銷項稅額的計算是10*3390/1.13*0.13=3900
