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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,請教一下,6月7月收到退回的六稅兩費(fèi)那個稅費(fèi)怎么做分錄?



借銀行存款,借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022 10/19 09:37

84785000 

2022 10/19 09:49
收到
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
計(jì)提
借:稅金及附加(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅(負(fù)數(shù))
這個分錄對嗎?我是這樣做的,但是這樣利潤表里面的稅金及附加是負(fù)數(shù)了,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時候保存不了,提示稅金及附加應(yīng)該>=城建稅%2b教育附加

東老師 

2022 10/19 09:50
你按照我說的這么做就可以。

84785000 

2022 10/19 09:52
那不用計(jì)提嗎?

東老師 

2022 10/19 09:53
不需要,直接沖銷就可以。

84785000 

2022 10/19 10:04
這個利潤表不是3>=4%2b5%2b6%2b7%2b8%2b9%2b10
也不對呢

東老師 

2022 10/19 10:05
或者你就直接進(jìn)入到營業(yè)外收入。
