問(wèn)題已解決
我單位上月收到增值稅留底退稅,本月發(fā)生增值稅167,為什么沒(méi)有產(chǎn)生附加稅?



你好,你現(xiàn)在的附加稅應(yīng)該是繳納的增值稅減去增量留底退稅,這個(gè)作為計(jì)稅依據(jù)的。
2022 06/23 08:33

吳智 

2022 06/23 08:37
我單位共退稅920萬(wàn),也就是說(shuō)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是,直至把920萬(wàn)的留底退稅額抵減完以后,后續(xù)再發(fā)生的附加稅才繳費(fèi)嗎?

郭老師 

2022 06/23 08:39
對(duì)的是的,是這么理解的。

吳智 

2022 06/23 08:41
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 06/23 08:44
不用客氣,工作愉快。
