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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
晨光自行車(chē)廠(chǎng)主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售自行車(chē),為一般納稅人(增值稅稅率為13%),某月月初有留抵稅額8000元,本月改成購(gòu)銷(xiāo)情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N(xiāo)售2000輛自行車(chē),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款1000 000元; (2)向外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)銷(xiāo)售300輛,開(kāi)具普通發(fā)票,注明銷(xiāo)售額為175 500元,并支付運(yùn)輸單位1090元運(yùn)費(fèi),收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1000元,稅率9%,增值稅90元; (3)購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件、原材料,取得的專(zhuān)用發(fā)票注明購(gòu)進(jìn)金額140 000元,注明稅款18200元。 要求:計(jì)算自行車(chē)廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。



你好,計(jì)算自行車(chē)廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留底稅額=1000 000*13%+175 500/1.13*13%—90—18200—8000
2022 06/15 18:15

84784949 

2022 06/15 18:58
老師,第一部分不應(yīng)該也是1000000/1.13然后? 13%嗎?

鄒老師 

2022 06/15 19:02
你好,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款1000 000元,這里的價(jià)款1000 000元是不含稅金額,不需要除以1.13的
