問題已解決
請問已經做完退稅的發(fā)票,稅款也收到了,這個貨客戶又不要了,進口的時候交了關稅和增值稅,還能紅沖嗎?



你好
你這個可以紅沖,但是你這個關稅可能無法退回了
2022 03/25 16:27

84785007 

2022 03/25 16:29
就是已經收到退稅款了也還可以開紅字發(fā)票來沖紅這個庫存是吧?那我這邊要補稅嗎?

84785007 

2022 03/25 16:30
我開紅字發(fā)票的時候是選擇已抵扣嗎?

王超老師 

2022 03/25 16:32
你這個出口退稅都拿到了,就不建議你紅沖了。后續(xù)海關向你們要材料,你們還要準備

84785007 

2022 03/25 16:33
那我要怎么做呢?開銷售發(fā)票可以嗎?

王超老師 

2022 03/25 16:36
你這個不要紅沖,就正常的繳納稅款就好了

84785007 

2022 03/25 16:37
什么意思,不處理嗎?還是說我可以做普通的銷售處理

王超老師 

2022 03/25 16:37
你這個不需要特別處理,就按照正常的銷售就可以的

84785007 

2022 03/25 16:40
就是這個貨我現在要退回給供應商,不能開紅字發(fā)票信息表,我可以開藍字的銷售專票不,要不然供應商不答應我們退貨

王超老師 

2022 03/25 16:43
你這個不能開紅字表,那么是開專票來代替的。但是要注意跟你當時開的金額要有一定差額才行
