問題已解決
我19年計提工資了 結(jié)果發(fā)的時候 本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬科目 錯寫成管理費(fèi)用了,這種現(xiàn)在要怎么調(diào)整



借管理費(fèi)用貸銀行存款發(fā)放的分錄做的是這個嗎?
2022 03/25 13:45

84785020 

2022 03/25 13:54
這是錯的,本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬的,19年的

郭老師 

2022 03/25 13:57
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤。

84785020 

2022 03/25 15:51
費(fèi)用呢?管理費(fèi)用當(dāng)時相當(dāng)于多提了,放以前年度損益,這樣對嗎

郭老師 

2022 03/25 15:56
是的是的,是這么做的,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)?如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,用以前年度損益調(diào)整可以啊,如果你是小企業(yè),會計準(zhǔn)則做賬,用利潤分配未分配利潤。
