問題已解決
結賬時發(fā)現(xiàn)上年度有個科目寫錯了,把管理費用寫成了應付職工薪酬,現(xiàn)在怎么調(diào)整一下,老師。



您好
請問當時分錄怎么寫的
2024 01/14 09:27

84784976 

2024 01/14 09:31
借應付職工應酬1937.52
其他應收款609.3
貸銀行存款

84784976 

2024 01/14 09:32
本來應付職工應酬應該下管理費用的,

bamboo老師 

2024 01/14 09:51
金額不大 可以直接寫分錄調(diào)整
借:管理費用?1937.52
借:應付職工應酬 -1937.52

84784976 

2024 01/14 09:52
不用通過以前年度損益調(diào)整是么

bamboo老師 

2024 01/14 09:52
金額不大?不用通過以前年度損益調(diào)整
