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問題已解決

年底了結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金:借:應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金(進項) 這里的進項金額是指每個月進項累加嗎

84785034| 提問時間:2022 01/12 14:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你平常月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的話 ; 現(xiàn)在就是本年累計來結(jié)轉(zhuǎn)
2022 01/12 14:54
84785034
2022 01/12 15:00
那要是之前遺留問題,導致進項、銷項和應(yīng)交增值稅額做不平,那怎么辦
meizi老師
2022 01/12 15:03
你好 ; 不平 ? 能之前月末結(jié)轉(zhuǎn)過沒有嘛 。 差異多少? ?
84785034
2022 01/12 15:03
也就是應(yīng)交增值稅有余額
meizi老師
2022 01/12 15:08
?你好; 那個方向有余額? ? ; 你現(xiàn)在實際的情況是? 本身應(yīng)該是否有余額??
84785034
2022 01/12 15:17
余額在貸方,應(yīng)該之前的會計把暫估的進項稅金做到了進項稅里面了
meizi老師
2022 01/12 15:23
?那你就去紅沖下 進項稅 。 不然你貸方 是應(yīng)交的稅費也不對??
84785034
2022 01/12 15:30
就做一個差額的紅沖嗎
84785034
2022 01/12 15:32
好像有點多要26萬多呢
meizi老師
2022 01/12 15:35
?你好 ;? 那你就去紅沖分錄 。? ? 你去? 查是不是真的 多做了
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