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在出售時(shí),要結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)計(jì)提的累計(jì)攤銷,這要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?

84784998| 提問時(shí)間:2021 11/23 09:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? 借銀行存款 ; 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ;? 差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益?
2021 11/23 09:56
84784998
2021 11/23 10:40
老師,為什么銀行存款增加?
meizi老師
2021 11/23 10:43
你好;? 你們出售 不收到錢的嗎? ?
84784998
2021 11/23 11:57
老師,是要結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)計(jì)提的累計(jì)攤銷,跟出售有什么關(guān)系嗎?
meizi老師
2021 11/23 12:01
你好; 出售的 時(shí)候會(huì)把你累計(jì)攤銷處理 掉的。? ? ?無形資產(chǎn)都沒有了 那么對(duì)應(yīng)的累計(jì)攤銷科目要去做平的
84784998
2021 11/23 12:25
累計(jì)攤銷科目應(yīng)該如何做平?請(qǐng)老師通俗解釋
meizi老師
2021 11/23 12:27
?你好;? 這個(gè)就是出售的分錄 :?借銀行存款 ; 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ;? 差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益? ?; 你原來按月計(jì)提? 無形資產(chǎn) ; 不是做了一筆 :借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷? ;?
84784998
2021 11/23 13:50
那累計(jì)攤銷科目是要全部轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用來做平?
meizi老師
2021 11/23 13:51
?你好 ;? 那是做分?jǐn)?;分?jǐn)偟臅r(shí)候才是 按月做?借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷? ? ?; 這樣來掛。 在你出售的時(shí)候 把你 已經(jīng)攤銷的金額 去做 處理平衡這個(gè)? 科目就行了。 產(chǎn)生繳納增值稅和附加稅? 以及所得稅等 ;?
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