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實(shí)務(wù)
問題已解決
未計(jì)提壞賬,但發(fā)生壞賬,怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?



你好
補(bǔ)計(jì)提,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
發(fā)生壞賬,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
2021 10/19 12:10

84785004 

2021 10/19 12:20
信用減脂損失余額最后怎么核銷?

84785004 

2021 10/19 12:22
月末怎么處理?

鄒老師 

2021 10/19 13:55
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn),貸:信用減值損失
