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老師這個分錄表達(dá)的意思是補(bǔ)計提應(yīng)交稅費(fèi)的意思嗎



哪這個可以算是補(bǔ)計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎
06/11 20:42

sd15153052660 

06/11 20:48
這個賬是從代賬公司接回來的,我們是小規(guī)模納稅人,然后我發(fā)現(xiàn)報表上有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),然后那個代賬會計做這個分錄

sd15153052660 

06/11 20:56
他未交的是負(fù)數(shù),他這樣做我明白啥意思

sd15153052660 

06/11 20:59
我沒明白她這樣做的意思

sd15153052660 

06/11 21:01
要是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是負(fù)的,不應(yīng)該補(bǔ)計提嗎,就證明她是可能多計提了主營業(yè)務(wù)收入少計提了應(yīng)交稅費(fèi),要不就是她倆個都少計提了

sd15153052660 

06/11 21:03
我發(fā)現(xiàn)了她多計提了主營業(yè)務(wù)收入到時沒發(fā)現(xiàn)少計提了增值稅

sd15153052660 

06/11 21:04
我一直以為她這個分錄就等于調(diào)整以前年度的補(bǔ)計提呢

sd15153052660 

06/11 21:06
這個應(yīng)交稅費(fèi)借方是負(fù)數(shù)是不是就等于應(yīng)交稅費(fèi)的增加

sd15153052660 

06/11 21:11
哪這個借方應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)是不是就表示可能是紅沖之前憑證的意思

sd15153052660 

06/11 21:33
好的謝謝老師麻煩老師了

Fenny老師 

06/11 20:40
你好,你這里是將未交的和應(yīng)交的科目合并到未分配利潤哦。

Fenny老師 

06/11 20:46
增值稅都是銷售時產(chǎn)生的,做收入的時候納稅義務(wù)就發(fā)生同時就已經(jīng)有了這邊分錄的
這里就看你們這樣做分錄的意義是什么。

Fenny老師 

06/11 20:54
他這里就不是補(bǔ)提了,是把未交和應(yīng)交的合并抵消同時結(jié)轉(zhuǎn)至損益。

Fenny老師 

06/11 21:02
你們是小規(guī)模,應(yīng)該只有應(yīng)交增值稅這個才對。
感覺他做的是有問題。
或者你根據(jù)實際業(yè)務(wù)來判斷一下。要不只能問一下她了。

Fenny老師 

06/11 21:06
補(bǔ)提,應(yīng)該只有應(yīng)交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)收入(利潤分配-未分配利潤)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
而且小規(guī)模一般是不會有未交增值稅這個二級的哦。

Fenny老師 

06/11 21:19
不一定哦,紅沖的是借貸都要紅沖,而且他寫了是科目合并也不是在紅沖。這里要不就是多交了增值稅。

Fenny老師 

06/11 21:34
沒有的,有問題可以繼續(xù)討論溝通哈。
