問(wèn)題已解決
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)本月收到23年的費(fèi)用發(fā)票,23年此筆費(fèi)用已申報(bào),但是未入賬(財(cái)務(wù)未收到票),本月收到發(fā)票入賬后,請(qǐng)問(wèn)本月還需要申報(bào)嗎?



你好,已經(jīng)申報(bào)只做賬就可以了
04/15 14:14

m34Y9868 

04/15 14:18
老師,做賬是做到本月嗎?那不納稅申報(bào)的話(huà),財(cái)務(wù)報(bào)表要提交吧?

暖暖老師 

04/15 14:18
做賬是做到本月的,需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表

m34Y9868 

04/15 14:20
老師,是先入賬到以前年度損益調(diào)整,再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)吧?

暖暖老師 

04/15 14:21
是的,跨年的費(fèi)用是需要入到以前年度損益調(diào)整科目

m34Y9868 

04/15 14:22
好的,謝謝老師!

暖暖老師 

04/15 14:22
不客氣祝你工作順利

m34Y9868 

04/15 14:29
老師,再問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么沒(méi)有見(jiàn)有以前年度損益調(diào)整呢?是要自己添加到哪里嗎?

暖暖老師 

04/15 14:30
以前年度損益科目無(wú)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里

m34Y9868 

04/15 14:31
不好意思,知道了,老師,您不用回復(fù)了。謝謝!

m34Y9868 

04/15 14:31
嗯,是的是的。

暖暖老師 

04/15 14:32
祝你工作順利加油
