問題已解決
2023年企業(yè)利潤超過300萬了,現(xiàn)在如何能合理調整把利潤將低于300萬



24年做上年匯算清繳之前有沒有收到上年的成本費用發(fā)票的
03/29 08:34

84784987 

03/29 08:44
2023年12月我公司給員工發(fā)放業(yè)務提成 忘記申報這筆個稅 能補申報 在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?員工屬于業(yè)務人員,未再公司申報申報工資,這筆費用可以補申報上去嗎?

郭老師 

03/29 08:47
可以
但是做了匯算清繳需要先作廢
綜合所得的

84784987 

03/29 08:48
沒有做員工工資匯算清繳 這個可以單獨給這個員工補申報嗎

郭老師 

03/29 08:55
你好可以的
可以的

84784987 

03/29 09:01
這個屬于費用支出屬于2023年12月的 我如何調整申報表啊?

郭老師 

03/29 09:04
借利潤分配為分配利潤
貸應付職工薪酬工資
借,應付職工薪酬工資貸銀行存款
做到今年
匯算清繳調減

84784987 

03/29 09:12
我要把它做到2023年企業(yè)所得稅前能扣除費用啊

郭老師 

03/29 09:23
匯算清繳的數(shù)不是調減了嗎?讓你,如果你反結賬的話,你從2023年的財務報表,所得稅申報表都要修改。

84784987 

03/29 09:27
現(xiàn)在2023年利潤太高了 這個修改申報表會有什么風險呢

郭老師 

03/29 09:32
實際業(yè)務的不會有風險
