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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,增值稅誤收退稅,退的21年的,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)增值稅表填錯(cuò)了,多收了,最近退了,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

jscjlvarhua| 提問(wèn)時(shí)間:03/24 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,借方有余額嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
03/24 16:27
jscjlvarhua
03/24 16:41
相當(dāng)于做應(yīng)交稅費(fèi)-未交值稅,借方,增加它
郭老師
03/24 16:45
對(duì)的是的,是這么做的。
jscjlvarhua
03/24 16:47
對(duì)應(yīng)該附加稅,是以前年度損益?
郭老師
03/24 16:50
是的對(duì)的,如果你之前計(jì)提了的話,是的。
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