問題已解決
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,當(dāng)月未收到用人單位的工資、社保費(fèi)和管理費(fèi),也未給對(duì)方開具發(fā)票,繳納的當(dāng)月勞務(wù)派遣員工的社保費(fèi)要如何記賬?



你好,可以做
借:其他應(yīng)收款-用人單位
-員工
貸:銀行存款
02/28 16:40

m889734268 

02/28 20:06
謝謝老師!那是在次月收到用工單位的付款后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

小敏敏老師 

02/28 20:32
次月收到款時(shí)需要確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。

m889734268 

03/01 08:44
好的,謝謝老師!

小敏敏老師 

03/01 08:49
不客氣同學(xué),應(yīng)該的。
