問題已解決
想問一下關(guān)于異常發(fā)票補交增值稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,需要如何做賬。是購買原材料的進項稅



周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗,擅長結(jié)合實務(wù)案例進行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識,幫助學(xué)員順利通過考試。
已解答11324個問題
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異常發(fā)票補交增值稅做進項稅額轉(zhuǎn)出時,應(yīng)將原計入進項稅額的金額轉(zhuǎn)出,借記“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
異常發(fā)票補交增值稅做進項稅額轉(zhuǎn)出時,應(yīng)將原計入進項稅額的金額轉(zhuǎn)出,借記“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。
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05/14 12:07
