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問題已解決

2023年收到的進項發(fā)票,進項稅額已抵扣,因為供應(yīng)商沒有交稅,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進項稅額是2462.28元,我們勾選了進項2428.67元,交了33.61元增值稅,請問如何做分錄?

84784991| 提問時間:07/14 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28。
07/14 16:50
郭老師
07/14 16:52
借庫存商品等 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項2428.67 貸應(yīng)付賬款 借交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2428.67 jie應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費未交增值稅 借,應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
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