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002 2024年會(huì)計(jì)《500》第357題資料四,針對于超出年度利潤總額的12%的捐贈(zèng)現(xiàn)金,為什么沒有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?

桃酥毛巾卷| 提問時(shí)間:03/31 11:33
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
已解答2751個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
因?yàn)槌瞿甓壤麧櫩傤~12%的捐贈(zèng)部分,在稅法上不允許扣除,這意味著未來期間也無法用來抵扣應(yīng)納稅所得額。因此,這部分支出不會(huì)產(chǎn)生未來的稅收利益,所以不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/31 11:33
桃酥毛巾卷
03/31 16:25
老師,以前學(xué)的不是規(guī)定超出的部分準(zhǔn)予在以后的三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以扣除嗎?三年內(nèi)仍未扣除的部分,剩余部分作廢
張老師
03/31 16:28

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

看題目是否給出了允許后面繼續(xù)扣除,一般題目會(huì)給出后面是否允許扣除的

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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