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你好我們公司是一家餐飲企業(yè)購買了白酒收到專用發(fā)票,用來送禮的,那需要視同銷售嗎?專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?具體的分錄是怎么樣的

950114117| 提問時(shí)間:03/04 13:43
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)學(xué)碩士,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2342個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
你好!外購貨物用于對外贈(zèng)送,即使取得了增值稅專用發(fā)票,也需要視同銷售,并計(jì)算相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額。專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以進(jìn)行抵扣。具體會計(jì)分錄如下:購入時(shí):
借:庫存商品-白酒(成本價(jià))
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.對外贈(zèng)送時(shí):
借:營業(yè)外支出-送禮費(fèi)用(公允價(jià)值或成本價(jià))
貸:庫存商品-白酒(成本價(jià))3.計(jì)算銷項(xiàng)稅額:
借:營業(yè)外支出-送禮費(fèi)用(銷項(xiàng)稅額部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

希望這能幫到你!
祝您學(xué)習(xí)愉快!
03/04 13:44
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