問題已解決
處理舊設備時,賬面有些只余下殘值金額,有些還有余折舊額,總共加起有50萬,但賣出去只賣了20萬,應該怎么做賬務處理



你好,借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
記錄清理費用:在清理過程中發(fā)生的任何費用,如拆除費用、運輸費用等,應計入“固定資產(chǎn)清理”科目的借方。會計分錄為:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款或其他相關科目
記錄清理收入:如果在清理過程中產(chǎn)生了收入,比如出售殘值的收入,應計入“固定資產(chǎn)清理”科目的貸方。會計分錄為:
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
結轉清理凈損益:清理完成后,需要將“固定資產(chǎn)清理”科目的余額轉入“資產(chǎn)處置損益”科目。如果清理收入大于清理費用和固定資產(chǎn)的賬面價值,則為凈收益;反之,則為凈損失。會計分錄為:
如果是凈收益:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
如果是凈損失:
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
2024 12/31 10:52

84784971 

2024 12/31 11:30
我現(xiàn)在開發(fā)票是要把所有處理的設備明細開在里面嗎?

84784971 

2024 12/31 11:31
可以直接就來處理舊設備多少錢嗎

波德老師 

2024 12/31 11:33
你好,是需要開明細的。

84784971 

2024 12/31 11:42
好的,謝謝

84784971 

2024 12/31 11:42
處理賬的時候也是要每個設備一步步處理還是可以全部拉通處理

波德老師 

2024 12/31 11:48
最好是每個設備處理。

波德老師 

2024 12/31 11:49
不客氣,祝你工作順利,生活愉快。

波德老師 

2024 12/31 18:35
麻煩給五星好評,謝謝。
