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問題已解決

非營(yíng)利組織有應(yīng)稅收入10萬和免稅收入5萬,費(fèi)用12萬,小規(guī)模納稅人應(yīng)交多少所得稅

84784969| 提問時(shí)間:2024 12/11 14:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按30000*5%計(jì)算交所得稅的哈
2024 12/11 14:56
84784969
2024 12/11 14:57
免稅收入也要交所得稅嗎?
家權(quán)老師
2024 12/11 15:01
你好,符合免所得稅收入的條件就免稅收入做納稅調(diào)減利潤(rùn)。
84784969
2024 12/11 15:51
利潤(rùn)那就是-2萬。費(fèi)用中工資,房租,辦公費(fèi)等都是正??鄢?,不分什么應(yīng)稅收入免稅收入的費(fèi)用吧?
家權(quán)老師
2024 12/11 15:52
那個(gè)需要分別核算的,免稅收入要對(duì)應(yīng)免稅的成本費(fèi)用
84784969
2024 12/11 16:13
費(fèi)用很難劃分,比如一套人員既做免稅業(yè)務(wù),又做應(yīng)稅收入,他們工資該怎么分配呢?工資也不會(huì)增加
家權(quán)老師
2024 12/11 16:15
對(duì)于符合條件的免稅項(xiàng)目,納稅人可以享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。若與應(yīng)稅項(xiàng)目混同核算,可能無法充分享受這些優(yōu)惠政策,從而增加不必要的稅收負(fù)擔(dān)? 那么現(xiàn)在建議你咨詢當(dāng)?shù)?2366,看你們這種情況怎么處理?
84784969
2024 12/12 10:41
免稅收入這部分成本費(fèi)用是不能稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
2024 12/12 10:44
是的,那個(gè)部分要對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整的
84784969
2024 12/12 10:53
匯算清繳時(shí)免稅收入承擔(dān)工資調(diào)增填表在哪一項(xiàng)里?或者哪一行
家權(quán)老師
2024 12/12 11:02
?a105000只表有這個(gè)調(diào)整:? ?(十二)不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用??????????? ? 其中:專項(xiàng)用途財(cái)政性資金用于支出所形成的費(fèi)用(填寫A105040) 現(xiàn)在需要咨詢稅局是否填這個(gè)地方還是不需要填?畢竟他們是主管
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