問題已解決
老師 我這個固定資產(chǎn)有部分在 但是跟賬上的不符 我需要怎么做分錄調(diào)整 您給我舉個例子



老師 您能給我具體講一下稅費那塊咋處理嗎?
2024 12/07 10:01

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2024 12/07 10:06
老師 有長期待攤費用借方余額該咋辦?

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2024 12/07 10:13
采購的潤滑油

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2024 12/07 10:15
之前記了銷售費用了 油早沒有了

廖君老師 

2024 12/07 09:55
您好,好的,沒有的資產(chǎn)我們直接處置,
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備(如果有)
貸:固定資產(chǎn)
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
我們沒有相關(guān)資料就要納稅調(diào)增、
參考國家稅務總局201 1年25號公告規(guī)定.
固定資產(chǎn)報廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責任人賠償后的余額應依據(jù)以下證據(jù)材料確認:(一-)固定資產(chǎn)的計稅基礎相關(guān)資料;
(二)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責任認定和核銷資料;(三)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門出具的鑒定材料;(四)涉及責任賠償?shù)?應當有賠償情況的說明;(五)損失金額較大的或自然災害等不可抗力原因造成固定資產(chǎn)毀損、報廢的,應有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等.

廖君老師 

2024 12/07 10:04
您好,好的,賬務很簡單,導出科目余額表,把真實的數(shù)據(jù)寫在后面,差異的金額寫在分錄里(在余額的反方向),這樣是不是不平,最后用營業(yè)外收支科目強行做平

廖君老師 

2024 12/07 10:09
您好,一次性攤銷完,這是什么費用呀

廖君老師 

2024 12/07 10:14
您好,這個不是有實物么,怎么在?長期待攤費用 呀,沒有攤銷完,那油還在的,變賣有人要么

廖君老師 

2024 12/07 10:20
您好,那現(xiàn)在一次性攤銷到銷售費用
