問題已解決
老師好,我們租的廠房,又把其中一個小廠房租賃給別的單位了,別的單位給我們支付了50萬租賃費我寫的會計分錄如下:借:其他應(yīng)收款 500000貸:其他業(yè)務(wù)收入 500000,請問如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?



你好,同學,可以做
借:其他業(yè)務(wù)成本(租入部分租金)
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2024 12/03 20:58

84785013 

2024 12/03 21:32
老師,我們支付給別人的租金是這么寫會計分錄的

84785013 

2024 12/03 21:33
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候會計分錄這么寫可以嗎?借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款

小敏敏老師 

2024 12/03 21:34
上面分錄可以寫成
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:預(yù)付賬款

小敏敏老師 

2024 12/03 21:34
這個是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

84785013 

2024 12/03 21:47
老師,那我其他業(yè)務(wù)成本的金額應(yīng)該寫多少?預(yù)付賬款金額又該寫那個數(shù)字?我到這塊就蒙圈了

小敏敏老師 

2024 12/03 21:53
其他業(yè)務(wù)成本按照轉(zhuǎn)租出去部分對應(yīng)的租金確認就可以。預(yù)付賬款可以按全部不含稅租金寫,從中區(qū)分出自用部分和出租部分,分別計入制造費用和其他業(yè)務(wù)成本。

84785013 

2024 12/04 10:05
老師,我們轉(zhuǎn)租出去別的單位應(yīng)支付我們150萬,但是實際只支付了50萬,所以,我們沒給他們開發(fā)票,我做的會計分錄:借:其他應(yīng)收款1500000? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入1376146.79? 應(yīng)交增值稅—待轉(zhuǎn)銷項稅123853.21,發(fā)票沒給對方開,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

84785013 

2024 12/04 10:10
財務(wù)主管剛給我說按照權(quán)責發(fā)生制結(jié)轉(zhuǎn)

小敏敏老師 

2024 12/04 10:11
跟是否開發(fā)票無關(guān),收入確認了,對應(yīng)成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)。
