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老師,一般納稅人10月份申報有留底,留底稅額沒做賬,申報11月份時抵扣了,這個賬怎么做呢?

84784961| 提問時間:2024 12/03 09:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 12/03 09:47
84784961
2024 12/03 09:59
我意思是留底的進(jìn)項稅額,還用反應(yīng)在賬里嗎?
家權(quán)老師
2024 12/03 10:02
那個不需要單獨(dú)發(fā)應(yīng)的,只計算是否交稅然后決定是否結(jié)轉(zhuǎn)?
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