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問題已解決

老師你好,我想問下,我們外貿(mào)企業(yè),只做出口,我有一筆退稅已經(jīng)收到退稅款了,為什么增值稅附表2中25行~期初已認(rèn)證相符但申報(bào)抵扣,還一直顯示數(shù)據(jù)呢??我該怎么辦?

84785035| 提問時(shí)間:2024 12/02 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)時(shí)怎么填寫的?是選擇的退稅勾選是嗎?
2024 12/02 15:26
84785035
2024 12/02 15:27
是的,退稅勾選
郭老師
2024 12/02 15:29
你好,你當(dāng)時(shí)怎么填寫的?當(dāng)時(shí)應(yīng)該是填寫26~28,還有35行,25是不能填寫的,也就是你去需要去修改。
84785035
2024 12/02 15:39
如果修改的話,去哪里修改
84785035
2024 12/02 15:42
老師,我直接刪除就行了吧,對(duì)不對(duì)?
郭老師
2024 12/02 15:42
可點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正與作廢】功能菜單 是
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