問題已解決
外貿(mào)企業(yè),已做退稅勾選抵扣也已經(jīng)確認(rèn)了,這個稅額是在體現(xiàn)在增值稅申報表附表二的第26行嗎?就是本期也認(rèn)證抵扣未申報這個欄次里面,因為是2024年6月和9月做的,一直沒出現(xiàn)這個數(shù)據(jù),現(xiàn)在需要我手動更正申報嗎?



外貿(mào)企業(yè)用于退稅勾選的進(jìn)項稅額,不應(yīng)體現(xiàn)在增值稅申報表附表二的第 26 行 “本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣” 欄次 。外貿(mào)企業(yè)實行 “免、退” 稅辦法,退稅勾選的進(jìn)項稅額是用于出口退稅,并不用于抵扣內(nèi)銷環(huán)節(jié)的銷項稅額。
一般應(yīng)填列在附表二的第 28 欄 “其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣” 中。
由于之前申報填列錯誤且數(shù)據(jù)一直未正常體現(xiàn)
03/10 09:51
