問題已解決
請問一般納稅人1、 當(dāng)月收票當(dāng)月抵扣 無需繳稅會計全部分錄怎么寫 2、 當(dāng)月收款當(dāng)月抵扣需要繳稅 會計全部分錄怎么寫 3、 當(dāng)月收款 后續(xù)月份抵扣 當(dāng)月無需繳稅 會計全部分錄要怎么寫



你好,1無需繳稅,你只需要做進項就可以了。不需要另外做分錄,只需要在申報表上有就可以了。
2,需要交稅的時候,你按進項與銷項的差額月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024 11/28 15:02

宋生老師 

2024 11/28 15:02
3無需交稅就不需要做憑證。

84785041 

2024 11/28 15:03
好的 往年有錯誤 怎么調(diào)增

84785041 

2024 11/28 15:03
怎么調(diào)整

宋生老師 

2024 11/28 15:06
你好,其實這個有一個比較簡單的方法,就是紅字沖減之前錯誤的,然后再按照正確的做,因為這個不涉及到損益類科目,直接做就好了。

84785041 

2024 11/28 15:07
已經(jīng)跨年了,需要從往上幾年里都要調(diào)整怎么辦

宋生老師 

2024 11/28 15:07
也是一樣的,這個不涉及以前年度損益調(diào)整。

84785041 

2024 11/28 15:08
在本年 累計沖紅嗎

84785041 

2024 11/28 15:08
在本年累計沖紅嗎 有很多筆

宋生老師 

2024 11/28 15:09
你好,你具體是什么科目要調(diào)整。
