當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,是一家商貿(mào)小公司,我中途接手的,賬上有180W的暫估應(yīng)付賬款,紅沖時(shí)候是不是直接就是 借:-庫存商品/五金/橡膠 貸:-暫估應(yīng)付賬款



您好同學(xué):
紅沖暫估應(yīng)付賬款時(shí),正確的分錄應(yīng)該是:
借:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款
貸:庫存商品 / 五金 / 橡膠
這里借貸方都是用正數(shù)來記錄。因?yàn)樵跁汗廊胭~時(shí),可能的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款,紅沖就是將原來的分錄反向記錄,以消除暫估的影響。而不是像你所寫的用負(fù)數(shù)記錄,負(fù)數(shù)記錄在某些會(huì)計(jì)軟件或財(cái)務(wù)報(bào)表編制過程中可能會(huì)引起誤解或者不符合規(guī)范的記賬要求。
2024 11/23 15:01
