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稽查自查補交增值稅,下個月開票沖減這部分稅金,納稅申報表怎么填報
84785029
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提問時間:2024 11/21 12:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
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中級會計師
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開票沖減稅金的填報流程: 登錄稅務系統(tǒng),進入納稅申報界面。 選擇相應的稅種(如增值稅)進行申報。 在申報表中填寫沖減的稅金金額,并注明是沖減之前補交的稅款。 提交申報表,并等待稅務機關審核確認
2024 11/21 12:41
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