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購買煙酒送禮,請問怎么記賬?



1、采購
借:庫存商品
? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
2024 11/15 09:30

84784964 

2024 11/15 09:31
取得的是普票,需要價稅分離嗎?

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:32
普票不需要體現(xiàn)進項

84784964 

2024 11/15 09:33
那請問這種情況,需要做視同銷售嗎?

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:34
是的,對外送禮就是視同銷售

84784964 

2024 11/15 09:36
那會計賬上需要確認銷售嗎?賬務(wù)要怎么處理?

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:38
就是做的第2筆分錄,視同銷售

84784964 

2024 11/15 09:39
剛剛的第二筆分錄不是確認費用嗎?并沒有確認收入呀

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:41
沒有取得收入不需要確認收入,只是要交增值稅

84784964 

2024 11/15 09:43
取得是普票的話,這個分錄應(yīng)該怎么寫?

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:46
1、采購
借:庫存商品
??? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。

84784964 

2024 11/15 09:47
填報增值稅申報表的時候,這部分視同銷售的增值稅應(yīng)該填在哪里?

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:54
按未開票收入填報就行

84784964 

2024 11/15 09:55
請問這種情況企業(yè)所得稅需要視同銷售嗎?

家權(quán)老師 

2024 11/15 09:58
所得稅不視同銷售了,只是增值稅

84784964 

2024 11/15 10:04
企業(yè)所得稅申報表中這些視同銷售情形什么情況下才要填?

家權(quán)老師 

2024 11/15 10:05
做賬沒有體現(xiàn)銷售收入,不需要在那個里邊填報,做了收入的科目才填報

家權(quán)老師 

2024 11/15 10:18
規(guī)范申報就是在這個表填第(二)購買價格/1.13,小規(guī)模/1.03
在視同銷售的成本欄填購入的成本
納稅調(diào)整表的30欄填? ?招待費金額

84784964 

2024 11/15 10:23
正確的記賬方式,這筆業(yè)務(wù)要不要在賬上視同銷售確認收入呢?

家權(quán)老師 

2024 11/15 10:27
做賬不需要體現(xiàn)銷售收入,申報稅要按視同銷售申報
