問題已解決
老師,去年有一張專票不合適 但是認證抵扣了 現(xiàn)在調(diào)整過來了 請問 怎么入賬寫分錄



借:成本費用科目 貸:進項轉(zhuǎn)出
2024 11/13 14:28

84784950 

2024 11/13 14:30
管理費用
貸 進項稅額轉(zhuǎn)出
借 進項稅額轉(zhuǎn)出
貸 銀行存款?

文文老師 

2024 11/13 14:33
借:管理費用
貸: 進項稅額轉(zhuǎn)出

84784950 

2024 11/13 14:37
這個進項稅額轉(zhuǎn)出 就這樣掛著嗎?

84784950 

2024 11/13 14:39
而且我這邊把轉(zhuǎn)出的稅款 及附加稅都補繳了

文文老師 

2024 11/13 14:44
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784950 

2024 11/13 14:45
這和 銷項稅額 什么關(guān)系
老師 寫錯了吧

84784950 

2024 11/13 14:48
轉(zhuǎn)出:
借 管理費用
貸 應(yīng)交稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出
然后:
借 應(yīng)交稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納的時候
借 應(yīng)交稅額-未交增值稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸 銀行

文文老師 

2024 11/13 14:48
沒有的,就不寫對應(yīng)科目即可

84784950 

2024 11/13 14:48
然后因為進項稅額轉(zhuǎn)出 涉及增值稅
所以還有計提附加稅

文文老師 

2024 11/13 14:54
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加
