問題已解決
老師,收到這張出口報關(guān)單的發(fā)票我要怎么做分錄和填報增值稅那一模塊呢



你好,生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的
賬務(wù)處理是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
2024 11/08 09:03

84785038 

2024 11/08 09:04
生產(chǎn)企業(yè)的

郭老師 

2024 11/08 09:06
免抵退銷售貨物里面填寫
然后減免明細表最后一行。

84785038 

2024 11/08 09:09
是填寫到這兒嗎

郭老師 

2024 11/08 09:10
是的對的是的對的。

84785038 

2024 11/08 09:11
還有其他地方需要填列的嗎?還有就是那個免抵退稅是不是也要當期進去填報才行啊

郭老師 

2024 11/08 09:15
你好,附表1和減免明細表,其他的不需要填寫。

84785038 

2024 11/08 09:20
減免明細表要填在哪兒呢

郭老師 

2024 11/08 09:24
出口免稅那里不是嗎?

84785038 

2024 11/08 09:25
意思是填報出口免稅申報了這個表的數(shù)據(jù)才能自動帶過來

郭老師 

2024 11/08 09:26
你好,哪一個數(shù)據(jù)需要自動過去?
會去到哪里
你填寫了附表1,然后再去填寫減免明細表。主表是按照附表1來取數(shù)。
