當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問我公司收到貨,對(duì)方未開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做



在這種情況下,你可以先記賬貨物的入賬,做借方“庫(kù)存商品”或相應(yīng)的資產(chǎn)賬戶,貸方則是“應(yīng)付賬款”。等到對(duì)方開具發(fā)票后,再進(jìn)行調(diào)整分錄,處理增值稅等相關(guān)稅務(wù)問題。
2024 11/01 21:33
