問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)印花稅已申報(bào)扣款的,在申報(bào)企業(yè)所得稅要填在那一欄呢



季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,不用填寫稅金及附加
2024 10/16 11:43

84785000 

2024 10/16 12:01
2季度收主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn),在3季度產(chǎn)生退貨5萬(wàn),3增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么來(lái)填呢

84785000 

2024 10/16 12:02
要不要填入負(fù)50000

84785000 

2024 10/16 12:05
是填7—9月的合計(jì)收入對(duì)吧負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧

文文老師 

2024 10/16 14:04
現(xiàn)在是問(wèn)增值稅的填寫?
